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云南农业职业技术学院2025年部门预算信息公开
来源:本站 浏览量:9012 日期:2025-02-20


附件1

 

 

云南农业职业技术学院2025年预算公开目录

 

        第一部分 云南农业职业技术学院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南农业职业技术学院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

附件2


 

 

云南农业职业技术学院2025年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

坚持和贯彻党的教育方针,服务“三农”;面向全国招生,从农业农村经济发展对人才的实际需求出发,为农业行业培养和输送德、智、体、美、劳全面发展的高素质技术技能型人才。

1.依据学校事业发展规划和学校授权,制定并组织实施学院发展规划;

2.依据区域经济社会发展需求、学生就业和职业生涯发展要求,根据学校统一规划,在教学指导委员会的指导下,组织开展专业设置与调整、专业发展规划编制、人才培养方案编修、课程设计、教学改革、教学督导、教学团队建设、校内外实训基地建设等工作,组织实施育人与教学工作;

3.提出年度招生计划建议,制定内部工作规程与办法,提出人员聘任建议;

4.组织开展学院的安全稳定建设;

5.以促进学生就业与职业生涯发展为导向,校企合作开展专业建设;

6.实施本学院学生教育、管理和服务工作;

7.组织教师开展科学与技术研究,服务区域经济社会发展;

8.建设专兼职师资队伍,使用和管理学校核拨的设备、资产和预算经费;

9.履行学校规定的其他职责。

(二)机构设置情况

云南农业职业技术学院共设置44个内设机构,包括:13个党政管理机构、3个群团组织10个教学部门15个服务保障部门3个畜禽繁育技术推广部门,具体机构设置情况如下:

1.党政管理机构:办公室(党委巡察办)、纪检监察处、组织部、宣传部、统战部、学生处(学生工作部、武装部)、教务处、财务处、人事处、审计处、保卫处、招生就业处、科技与对外合作交流处。

2.群团组织:云南农业职业技术学院工会委员会、中国共产主义青年团云南农业职业技术学院委员会、云南农业职业技术学院妇女联合会。

3.教学部门:农学与园艺技术学院、畜牧兽医学院、食品药品与大健康学院、工程学院、经济管理学院、互联网技术学院、创新创业学院、云安产业学院、马克思主义学院、基础部(体育工作部、公共艺术教育部)。

4.服务保障部门:后勤管理服务中心、离退休人员服务办公室、基建办公室、资产与物资采购中心、教师发展中心、教学质量监控办公室(督导室)、实践教学中心(产教融合与校企合作办公室、1+X证书认证管理办公室、职业技能鉴定站)、就业创业指导中心、高等职业教育研究所(评估中心)、发展规划办公室、现代教育技术与信息中心、图书馆、继续教育与培训学院、云南省农学会秘书处(《云南农业》编辑部、云南省农业标准化技术委员会秘书处)、云南农业职业技术学院资产经营有限公司。

5.畜禽繁育技术推广部门:云南省种畜繁育推广中心综合管理部、云南省种畜繁育推广中心种牛场、云南省种畜繁育推广中心冷冻精液站。

部门所属预算单位0个。

(三)重点工作概述

1.坚持“以农为本,服务三农”的人才培养理念,探索形成“全真全程”的人才培养模式,为服务三农和服务区域社会经济发展提供有力的人才支撑

2.以培养高等技术应用型人才为目标,实行专科学历证书与职业资格证书并重的教育模式。

3.坚持“以服务为宗旨,以就业为导向”的职业教育办学方针,使学生具备“就业有优势、创业有能力、继续教育有基础、发展有空间”的现代职业素质。

4.坚持服务社会,坚持依托行业办学,主动融入农业农村经济发展,服从和服务于高原特色农业发展,为云南高原特色农业发展提供了技术支持。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位0个;差额供给单位1个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。截止202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制586人,其中:行政编制0,工勤人员编制0人,事业编制586人。在职实有523人,其中:财政全额保障0人,财政差额补助523人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员674人,其中:离休2人,退休672人。

车辆编制19辆,实有车辆14辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入301,754,262.63元,其中:一般公共预算195,825,462.63元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理的收入98,328,800.00元,事业收入5,000,000.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入2,600,000.00元。

与上年对比减少41,996,469.08元,其中:一般公共预算财政拨款减少121,269.08元,财政专户管理资金收入减少9,475,200.00元,事业收入减少25,000,000.00元,其他收入减少7,400,000.00元。主要原因分析:一是由于省属本专科高校生均拨款提标,未纳入本次年初下达的生均资金增加;同时,2025年学校在校生规模有所减少,按在校生人数安排的本年一般公共预算财政拨款收入相应减少,两者增减相抵后一般公共预算财政拨款净减少。二是2025年学校在校生规模有所缩减,导致按在校生人数核算财政专户管理的学费、住宿费收入相应减少。三是学校进一步消化存量资金,上年度统筹安排使用非财政拨款结余资金,因此事业收入减少。四是预估捐赠收入、横向科研等其他收入减少。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入195,825,462.63元,其中:本年收入161,978,600.00元,上年结转收入33,846,862.63元。本年收入中,一般公共预算财政拨款161,978,600.00元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少121,269.08元,其中:本年收入减少12,276,143.18元,上年结转收入增加12,154,874.10元。主要原因分析:一是由于省属本专科高校生均拨款提标,未纳入本次年初下达的生均资金增加;同时,2025年学校在校生规模有所减少,按在校生人数安排的本年一般公共预算财政拨款收入相应减少,两者增减相抵后财政拨款净减少。二是2024年末下达的职业教育专项资金、生均专项资金等财政拨款结转2025年继续使用,导致上年结转收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出301,754,262.63元。财政拨款安排支出195,825,462.63元,其中:基本支出162,693,502.40元,与上年对比减少16,416,407.55元,主要原因分析:一是2025年学校在校生规模有所减少,安排财政拨款用于基本支出相应减少。二是省属本专科高校生均拨款提标,按照标准测算的离退休公用经费、医疗保险等基本支出由学校统筹经费予以保障,不再使用财政拨款安排支出,导致财政拨款安排基本支出较上年减少。项目支出33,131,960.23元,与上年对比增加16,295,138.47元,主要原因分析:2024年末下达的职业教育专项资金、生均专项资金等财政拨款结转2025年继续使用,导致上年结转的项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10,780,000.00元,主要用于单位缴纳基本养老保险。

教育支出-职业教育-高等职业教育183,854,608.69元,主要用于学校人员类、运转类公用经费等基本支出及特定目标类项目支出。

科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划428,736.18元,主要用于学校开展现代农业技术推广支出。

科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出296,873.76元,主要用于学校服务乡村振兴发展支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出375,000.00元,主要用于单位缴纳工伤保险和失业保险。

农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务90,244.00元,主要用于学校开展现代农业产业体系建设及畜牧成果推广支出。

五、省对下专项转移支付情况

我校列入省对下专项转移支付项目金额0.00元,无省对下专项转移支付情况。

(一)与中央配套事项

学校无相关情况。

(二)按既定政策标准测算补助事项

学校无相关情况。

(三)经济社会事业发展事项

学校无相关情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目36个,采购预算总额18,396,632.00元,其中:政府采购货物预算1,378,400.00元、政府采购服务预算15,018,232.00元、政府采购工程预算2,000,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南农业职业技术学院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计144,000.00元,较上年减少1,800.00元,下降1.23%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南农业职业技术学院2025年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:我校一般公共预算因公出国(境)费较上年持平。 

(二)公务接待费

云南农业职业技术学院2025年公务接待费预算为19,000.00元,较上年减少800.00元,下降4.04%,预期安排国内公务接待批次为15次,预期共计接待130人次。

增减变化原因:学校贯彻落实厉行节约“过紧日子”政策要求,控制接待规模,进一步压减公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南农业职业技术学院2025年公务用车购置及运行维护费为125,000.00元,较上年减少1,000.00元,下降0.79%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费125,000.00元,较上年减少1,000.00元,下降0.79%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为14辆。

增减变化原因:一是严格落实压缩一般公共预算财政拨款“三公”经费预算要求;二是严格按照厉行节约的原则管理和使用公务用车

八、重点项目预算绩效目标情况

云南农业职业技术学院围绕学院高质量发展三年行动计划及2025年度目标任务编制3个重点项目,并根据学院预算绩效管理办法设计指向明确且可量化的绩效目标,具体项目和绩效目标如下:

1.支持学院建设发展资金:该项目旨在提高学校办学的规范化和现代化水平,提升学校的社会服务能力,努力实现学校内涵提质,实现规模、质量、结构、效益的协调发展。围绕此项工作,共设置产出指标三个:一是在校生培养人数达16000人以上;二是双师型教师数量达300人以上;三是借款本息季度还款率等于100%。效益指标两个:一是初次毕业去向落实率达90%以上;二是年终毕业去向落实率达95%以上。满意度指标两个:一是学生教学评价满意度达85%以上;二是毕业生母校满意度达90%以上。

2.云南农业职业技术学院职业技能鉴定收费成本专项资金:该项目主要通过开展非本校学生的职业技能提升、等级认定等工作,以更好发挥我校服务社会的功能。围绕此项工作,共设置产出指标一个:参加评定人数达200人次以上;效益指标一个:合格证获取率达70%以上;满意度指标一个:学员对考评员满意度达85%以上。

3.其他人员支出:该项目旨在保障与学校签订一年以上劳务合同的长期聘用编外人员的工资、社保等费用,按规定落实长期聘用编外人员各项待遇,支持部门正常履职。围绕此项工作,共设置产出指标一个:工资福利发放合同制编外人员人数达27人;效益指标一个:部门运转正常;满意度指标两个:一是单位人员满意度达90%以上;二是社会公众满意度达90%以上。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源(资产)有偿使用。

4.“三公”经费支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.省对下转移支付:省级财政安排下财政部门无偿下拨的资金,一般为财力性转移支付,即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南农业职业技术学院2025年机关运行经费安排0.00元,与上年对比增加0.00元,主要原因为:学校为事业单位,所以机关运行经费为0.00元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,云南农业职业技术学院部门资产总额386,257,105.40元,主要为流动资产175,679,941.78元,非流动资产209,113,000.36元,其他资产1,464,163.26元。非流动资产中,固定资产170,842,937.92元,对外投资及有价证券2,353,553.40元(为长期股权投资),在建工程1,873,578.28元,无形资产29,355,413.29元,其他非流动资产4,687,517.47元。与上年相比,本年资产总额增加11,068,008.45元,其中流动资产增加10,341,407.75元,固定资产减少2,220,011.48元,在建工程减少851,822.40元,无形资产减少35,684.18元,其他资产增加80,853.69元。

2024年学院处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产397项,账面原值3,475,622.40元,实现资产处置收入298,853.31元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至202412月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为202412月(2025年1月上报)资产月报数据。

 


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